企業所得稅年度申報發現錯誤如何處理
如果納稅人發現企業所得稅申報有誤,需對申報進行相應修改。則應當攜帶相關資料到稅務征收大廳完成相關手續的辦理。
包括的資料有:
一份復印件:之前的年度企業所得稅納稅申報表主表+全部附表
兩份原件:修改之后的企業所得稅納稅申報表主表+全部附表
情況說明:對于納稅申報修改的相關情況說明(申報修改年度、原因是什么,申報主表及附表修改的具體行次是什么)
小編總結:
1、如果納稅人在申報期內,發現企業所得稅報錯了,并且稅款尚未清繳,則可以重新進行申報。
2、如果納稅人過了申報期,才發現企業所得稅申報有誤,則需要攜帶相應資料到稅局前臺重新進行申報。(資料包括了稅務登記證、經辦人身份證明及已蓋公章的正確的企業所得稅納稅申報表)
企業所得稅更正申報流程1、打開當地的電子稅務局,輸入用戶名及密碼,點擊登錄。
2、登錄進入系統之后,點擊我要辦稅,再點擊稅費申報及繳稅,頁面跳轉之后,點擊申報更正及打印。
3、輸入需要更正報表的稅款所屬期起止日,輸入好日期后,把頁面拉到最右邊,點擊查詢。
4、點擊查詢之后,頁面會彈出所有的申報表,找到需要更正的企業所得稅申報表,然后點擊后面的更正。
5、點擊更正之后,進入到報表填寫框,填寫正確的企業所得稅相關數據,填寫好之后,點擊申報就可以了,更正成功后,頁面會彈出已更正申報成功的提示。
6、如果報表已經過了更正期或者找不到更正按健,可以返回到稅費申報及繳納的界面,點擊申報作廢。
7、輸入報表的日期,之后頁面會彈出所有的報表,選擇需要更正的報表,點擊后面的作廢,先把報表作廢,然后再提交正確的所得稅申報表就可以了。
上文詳細的說明了攜帶哪些資料去稅局進行數據修改,還對在申報期內發現錯誤在電子稅務局上更正申報的方法做了詳細的介紹,現在看完是不是都明白了,那對這篇企業所得稅年度申報發現錯誤如何處理的文章就結束了,對此還有問題的可領取文中的匯算卡片來學習。
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